Vos missions, si vous les acceptez, seront les suivantes :
- Saisir des factures fournisseurs
- Comptabiliser les factures après validation (lettrage et pointage de comptes)
-
Réviser les comptes fournisseurs
-
Réaliser le suivi de la réciprocité des comptes intra groupe
- Etablir un suivi des opérations comptables générales (situation de site mensuelle, déclaration TVA/DEB/DES .)
- Enregistrer les opérations comptables quotidiennes et préparer la clôture des comptes
- Contrôler la fiabilité des comptes de bilan (fournisseurs, effets à payer, factures non parvenues) notamment lors des opérations de clôture
- Recueillir les documents en lien avec l'activité financière des entités confiées
- Transmettre les données chiffrées aux départements financiers du groupe (Direction juridique, comptable, trésorerie, contrôle de gestion et consolidation)